省國資委財務(wù)監督與評價(jià)處檢查指導組到公司指導內審工作
發(fā)布日期:2019-11-28
       11月26日,省國資委財務(wù)監督與評價(jià)處檢查指導組、安徽國控集團審計法務(wù)風(fēng)控部負責人等一行5人深入基層,到公司指導內審工作。公司黨委副書(shū)記、董秘韋法華代表公司對指導組一行的到來(lái)熱烈歡迎,并組織座談會(huì ),公司財務(wù)總監劉定萍、審計部、財務(wù)部負責人參加座談。
       會(huì )上,指導組首先介紹了我省省屬企業(yè)內審工作開(kāi)展現狀,并著(zhù)重強調了加強內審工作對促進(jìn)企業(yè)規范運營(yíng)和發(fā)展的重要性。在充分聽(tīng)取公司內部審計機構建設、人員配備及2019年度內部審計工作匯報后,指導組對公司內部審計工作提出三點(diǎn)建議:一是完善內審機構,加強內審人員隊伍建設;二是提高審計站位,擴大審計范圍;三是創(chuàng )新審計方法,提升“自建、自學(xué)、自改”三種能力。
       韋書(shū)記表示,指導組提出的建議和意見(jiàn)為公司下一步內部審計工作的開(kāi)展指明了方向,代表公司非常感謝,并就公司部分內審業(yè)務(wù)的規范性交換了意見(jiàn)。